| Poradové číslo |
Číslo dokladu |
Názov dodávateľa |
Dátum dodania | Splatnosť |
Suma na úhradu |
Popis faktúry |
| 1/2012 | 212010001 |
MB Servis spol. s r.o. |
04.01.2012 | 18.01.2012 | 302,03 |
Náhradné diely |
| 2/2012 | 2012001 | Rudolf Doležal |
09.01.2012 | 16.01.2012 | 83,94 | Pokládka dlažby |
| 3/2012 | 2012200320 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. |
01.02.2012 | 15.02.2012 | 23.658,00 | OTHERS Schmidt sypacia nadstavba |
| 4/2012 | 5120075 | Marián Šupa |
07.02.2012 | 21.02.2012 | 1.089,98 | Náhradné diely |
| 5/2012 | 120059 | PRIMUS spol. s r.o. |
31.01.2012 | 20.02.2012 | 504,00 | Odpadové nádoby |
| 6/2012 | 5112034337 | ALZA cz a.s. |
09.02.2012 | 01.03.2012 | 484,00 | Multifunkčné zariad. |
| 7/2012 | 1/2012 | Ján Račko |
13.02.2012 | 13.02.2012 | 1.800,00 | Oprava traktora |
| 8/2012 | 20120087 | Vladimír Janičina ELKO |
27.02.2012 | 15.03.2012 | 537,84 | Konektory |
| 9/2012 | 120135 | GTB a.s. |
10.02.2012 | 09.03.2012 | 154,81 | Preprava |
| 10/2012 |
FA12240558 |
IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o. |
28.02.2012 |
13.03.2012 |
443,47 |
Náhradné diely |
| 11/2012 | 120182 | GTB a.s. |
27.02.2012 | 15.03.2012 | 138,85 | Dovoz štrku |
| 12/2012 | 12010016 | Milan Vlha - Štýl-VG |
02.03.2012 | 16.03.2012 | 240,00 | Preprava materiálu |
| 13/2012 | 01/3/2012 |
Roman Staroň - SMS |
12.03.2012 | 19.03.2012 | 468,96 | Porez guľatiny |
| 14/2012 |
51120146 |
Krupa Kajo s.r.o. |
29.02.2012 | 14.03.2012 | 300,48 | Pracovné pomôcky |
| 15/2012 |
2012049 |
Jozef Urban - UNI SERVIS |
12.03.2012 | 22.03.2012 | 162,48 | Prenájom prac.plošiny |
| 16/2012 |
1225100008 |
Dopravoprojekt a.s. |
15.03.2012 | 22.04.2012 | 4.854,00 | Vyprac.projekt.dokumentácie Cyklopeší chodník - Rybníky |
| 17/2012 | 1225100007 |
Dopravoprojekt a.s. |
15.03.2012 | 22.04.2012 | 4.854,00 | Vyprac.projekt.dokumentácie Chodník pre peších-Záhradky |
| 18/2012 | 2012057 |
ISO & spol. s r.o. |
30.03.2012 | 30.03.2012 | 8.000,00 | Záloha - zhotovenie obvodového muriva |
| 19/2012 |
120242 |
GTB a.s. |
08.03.2012 | 03.04.2012 | 137,26 | Dovoz štrku |
| 20/2012 |
126000049 |
Poľnohospodárske družstvo Smrečany |
22.03.2012 | 06.04.2012 | 728,64 | Porez dreva |
| 21/2012 | 01/04/2012 |
Roman Staroň |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 840,00 | Porez guľatiny |
| 22/2012 | 51120232 |
Krupa Kajo s.r.o. |
30.03.2012 | 13.04.2012 | 198,14 |
Povinná výbava áut |
| 23/2012 | 2012061 | ISO & spol. s r.o. |
01.03.2012 | 18.04.2012 | 60,90 |
Prekládka žeriavom |
| 24/2012 | 2012053 | Jozef Urban |
14.3.2012 |
29.3.2012 |
152,88 |
Prenájom plošiny |
| 25/2012 | 120436 | Ľupčianka s.r.o. |
31.03.2012 |
30.4.2012 |
4,69 |
Zmesový KO |
| 026/2012 | 120414 | Ľupčianka s.r.o. |
31.03.2012 |
30.04.2012 |
376,93 |
Zmesový KO |
| 027/2012 | 001612 | EUB s.r.o. |
23.04.2012 |
07.05.2012 |
1.968,00 |
Vyprac.realizačnej PD - Tri Studničky preložka NN vedenia - SO 02 |
| 028/2012 | 001712 | EUB s.r.o. |
23.04.2012 |
07.05.2012 |
1.968,00 |
Vyprac.realizačnej PD - Tri Studničky verejné osvetlenie |
| 029/2012 | 001512 |
EUB s.r.o. |
23.04.2012 |
07.05.2012 |
1.968,00 |
Vyprac.realizačnej PD - Tri Studničky preložka NN vedenia - SO 01 |
| 030/2012 | 1208010038 | STAVIVÁ-Garaj sro |
19.03.2012 |
26.03.2012 | 73,81 |
Nákup drôtu |
| 031/2012 | 2012098 | ISO & Spol. s r.o. |
30.04.2012 |
null14.05.2012 |
8.534,56 |
Zhotovenie železobetónovej dosky - prístavba garáže OÚ |
| 032/2012 | 3012097 | ISO & Spol s r.o. |
30.04.2012 |
14.05.2012 |
3,865,44 |
Zhotovenie obvodového muriva |
| 033/2012 | 120420 |
Ľupčianka s.r.o. |
30.03.2012 |
30.04.2012 | 99,33 |
Zmesový KO |
| 034/2012 | 120477 |
Ľupčianka s.r.o. |
30.03.2012 |
30.04.2012 | -72,01 |
Dobropis k fa 120420 |
| 035/2012 | 1200417 |
Vladimír Rengevič GRAFON |
03.05.2012 |
13.05.2012 |
184,50 |
Samolepky separovaný zber |
| 036/2012 | 12/05/01 | K-FOREST s.r.o. |
04.05.2012 |
18.05.2012 | 1.944,00 |
Prospekty Demänovská Dolina |
| 037/2012 | 701200261 |
Autoservis AES s.r.o. |
9.5.2012 | 23.5.2012 |
241,38 |
Kontrola techn. stavu vozidla |
| 038/2012 | 1208010095 | STAVIVA-GARAJ s.r.o. |
10.5.2012 | 16.5.2012 | 161,86 |
Stavebný materiál |
| 039/2012 | 1208010105 | STAVIVA-GARAJ s.r.o. |
18.5.2012 |
25.5.2012 |
341,75 |
Stavebný materiál |
| 040/2012 | 051009133 | SSE a.s. |
19.5.2012 |
4.6.2012 |
369,10 |
Elektrická energia |
| 041/2012 | 051009134 | SSE a.s. |
19.5.2012 |
4.6.2012 |
172,87 |
Elektrická energia |
| 042/2012 | 051009291 | SSE a.s. |
19.5.2012 |
4.6.2012 |
158,03 |
Elektrická energia |
| 043/2012 | 051009294 | SSE a.s. |
19.5.2012 |
4.6.2012 |
410,94 |
Elektrická energia |
| 044/2012 | 12VF0126 |
BAUMAT SK s.r.o. |
28.5.2012 |
4.6.2012 |
1.393,27 |
Stavebný materiál |
| 045/2012 | 3204950032 | SSE a.s. |
19.5.2012 |
6.6.2012 | 2.654,35 |
Elektrická energia |
| 046/2012 | 01/05/2012 |
Roman Staroň - SMS |
28.5.2012 |
8.6.2012 | 50,40 |
Porez guľatiny |
| 047/2012 | 12VF0129 |
BAUMAT SK s.r.o. |
29.5.2012 |
7.6.2012 |
1.690,33 |
Stavebný materiál |
| 048/2012 | 42012080 |
Cestné stavby LM s.r.o. |
18.5.2012 |
18.6.2012 | 258,05 |
Štrkodrvina |
| 049/2012 | 2012276 |
PETRUS GROUP s.r.o. |
31.5.2012 |
14.06.2012 | 319,61 |
Materiál |
| 050/2012 | 1208010122 |
STAVIVA-Garaj s.r.o. |
31.5.2012 |
7.6.2012 |
1.122,55 |
Stavebný materiál |
| 051/2012 | 12VF0130 |
BAUMAT SK s.r.o. |
30.5.2012 |
7.6.2012 |
1.722,32 |
Stavebný materiál |
| 052/2012 | 12VF0157 | BAUMAT SK s.r.o. |
31.5.2012 |
7.6.2012 |
1.500,92 |
Stavebný materiál |
| 053/2012 | 12VF0158 |
BAUMAT SK s.r.o. |
1.6.2012 |
8.6.2012 |
930,73 |
Stavebný materiál |
| 054/2012 | 82012053 |
Cestné stavby LM s.r.o. |
21.5.2012 |
12.6.2012 |
345,12 |
Doprava štrku |
| 055/2012 | 1201101321 |
VEREX-ELTO a.s. |
22.5.2012 |
14.6.2012 |
1.110,31 |
Materiál |
| 056/2012 | 52012037 |
Cestné stavby LM s.r.o. |
21.5.2012 |
12.6.2012 |
351,59 |
Štrkodrvina |
| 057/2012 | 51120387 |
KRUPA KAJO s.r.o. |
30.5.2012 |
13.06.2012 |
156,98 |
Pracovné náradie |
| 058/2012 | 51120417 |
KRUPA KAJO s.r.o. |
30.5.2012 |
13.6.2012 |
43,70 |
Pracovné náradie |
| 059/2012 | 1208010128 | STAVIVÁ-Garaj s.r.o. |
8.6.2012 | 15.6.2012 |
1.129,63 |
Stavebný materiál |
| 060/2012 | 1201101354 |
VEREX-ELTO a.s. |
5.6.2012 |
22.6.2012 |
5.775,22 |
Materiál - verejné osvetlenie |
| 061/2012 | 3204967034 | SSE a.s. |
19.5.2012 |
6.6.2012 |
3.784,04 |
Elektrická energia |
| 062/2012 | 3204961033 |
SSE a.s. |
19.5.2012 |
6.6.2012 | 312,71 |
Elektrická energia |
| 063/2012 | 120767 |
Ľupčianka s.r.o. |
31.5.2012 |
30.6.2012 |
234,34 |
Vývoz odpadu |
| 064/2012 | 120609 |
Ľupčianka s.r.o. |
30.4.2012 |
30.5.2012 |
287,46 |
Vývoz odpadu |
| 065/2012 | 1201101443 | VEREX-ELTO a.s |
13.6.2012 |
20.6.2012 |
1.234,21 |
Elektro materiál |
| 066/2012 | 3204961034 | SSE a.s. |
5.6.2012 |
21.6.2012 |
10,00 |
Elektrická energia |
| 067/2012 | 241545 |
IMPA LM s.r.o. |
13.6.2012 | 27.6.2012 |
98,08 |
Kontrola vozidla |
| 068/2012 | 2101120302 |
TBG DOPRASTAV a.s. |
12.6.2012 | 12.7.2012 | 269,88 |
Čerpanie betónu |
| 069/2012 | 2351210240 | TBG Doprastav a.s. |
1.6.2012 |
11.7.2012 | 633,31 |
Dodávka 6 m3 betónu |
| 070/2012 | 2101120334 | TBG Doprastav a.s. |
19.6.2012 |
25.7.2012 |
424,68 |
Čerpanie betónu + pristavenie vozidla |
| 071/2012 | 2351210273 |
TBG Doprastav a.s. |
19.6.2012 |
25.7.2012 |
965,96 |
Dodávka 9 ton betónu |
| 072/2012 | 11207811 | Marián ŠUPA |
18.6.2012 |
2.7.2012 |
175,00 |
Náhradné diely traktor |
| 073/2012 | FV25-318/2012 |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
22.6.2012 |
6.7.2012 |
536,02 |
Stavebný materiál |
| 074/2012 | 1201500532 |
VEREX-ELTO a.s. |
28.6.2012 |
8.7.2012 |
- 180,00 |
Dobropis - vratné obaly |
| 075/2012 | 2012004 |
METALIPT s.r.o. |
2.7.2012 |
4.7.2012 | 1.656,00 |
Profily - kovo materiál |
| 076/2012 | 2012332 |
Petrus Group s.r.o. |
29.6.2012 | 9.7.2012 |
96,05 |
Farby + spotrebný materiál |
| 077/2012 | 2012006 |
METALIPT s.r.o. |
4.7.2012 |
6.7.2012 | 1.080,00 |
Premostenie toku Demänovky |
| 078/2012 | 1208010154 |
STAVIVÁ-Garaj s.r.o. |
27.6.2012 |
6.7.2012 | 324,95 |
Spotrebný materiál |
| 079/2012 | 2012007 |
METALIPT s.r.o. |
4.7.2012 |
6.7.2012 |
1.680,00 |
Rošty |
| 080/2012 | 2012008 |
METALIPT s.r.o. |
5.7.2012 |
7.7.2012 |
1.680,00 |
Rošty |
| 081/2012 | 2012009 |
METALIPT s.r.o. |
6.7.2012 | 8.7.2012 |
1.680,00 |
Rošty |
| 082/2012 | 1201101618 | VEREX-ELTO | 25.6.2012 | 13.7.2012 |
27,43 |
Elektro materiál |
| 083/2012 | 201260505 |
PERFORA s.r.o. |
9.7.2012 | 9.7.2012 | 2.184,00 |
Rošt pozinkovaný |
| 084/2012 | 51120534 | KRUPA KAJO s.r.o. |
29.6.2012 | 13.7.2012 |
589,33 |
Pracovné oblečenie + spotrebný materiál |
| 085/2012 | 112120 |
KOVMAX s.r.o. |
29.6.2012 |
9.7.2012 |
412,52 |
Materiál |
| 086/2012 | 2012215 |
ISO & spol, s.r.o. |
30.6.2012 |
10.7.2012 |
2.405,52 |
Zhotovenie obvodového muriva garáže |
| 087/2012 | 201260528 |
PERFORA s.r.o. |
20.7.2012 |
17.7.2012 | 5.652,00 |
Rošty |
| 088/2012 | 201260529 |
PERFORA s.r.o. |
20.7.2012 |
17.7.2012 | 5.937,12 |
Rošty |
| 089/2012 | FA 12 241783 |
IMPA LM s.r.o. |
17.7.2012 |
23.7.2012 | 226,72 |
Servisná prehliadka vozidla |
| 090/2012 | 4564/ZAM/2012 |
PPHU DREWAL |
18.7.2012 |
18.7.2012 |
PLN 8.079,00 |
Výrobky z dreva |
| 091/2012 | 4442089180 |
Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s. |
23.7.2012 |
23.7.2012 | 263,86 |
Pripojovací poplatok na nové odberné miesto |
| 092/2012 | 2012010 |
METALIPT s.r.o. |
23.7.2012 |
24.7.2012 |
1.041,00 |
Úprava a domontovanie mostíka cez Demänovku |
| 093/2012 | 120867 |
ĽUPČIANKA s.r.o. |
30.06.2012 |
30.7.2012 | 386,98 |
Vývoz KO za 6/2012 |
| 094/2012 | 2012574 |
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o |
9.7.2012 |
22.7.2012 |
174,00 |
Spotrebný materiál |
| 095/2012 | 1208010185 |
STAVIVÁ-GARAJ s.r.o. |
20.7.2012 | 27.7.2012 |
3.380,18 |
Stavebný materiál |
| 096/2012 | 2012396 | PETRUS GROUP s.r.o. |
31.7.2012 |
10.8.2012 |
465,44 |
Materiál - farby |
| 097/2012 | 4123220031 |
Elektroenergetické montáže a.s. |
3.8.2012 | 8.8.2012 |
15.111,64 |
Preložka NN |
| 098/2012 | 4120036 |
EMPEMONT Slovakia s.r.o. |
18.7.2012 | 20.8.2012 | 5.003,00 |
Verejné osvetlenie EKO-LED - 11 ks - časť Bytovky |
| 099/2012 | 4120035 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. |
18.7.2012 | 20.8.2012 | 11.370,00 |
Verejné osvetlenie EKO-LED- 25 ks - časť Penzión Jozef - Camping |